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Calendario fiscal para 2026 sin tecnicismos

25 de enero de 2026
Calendario Fiscal 2026

Calendario práctico de los plazos importantes del primer trimestre (modelos, pagos fraccionados, declaraciones, etc.) con consejos para anticiparse.

Guía

Cada enero, la historia se repite: facturas que faltan, modelos que caducan y gestores que corren. 
Y aunque muchos lo viven como un final de maratón, en realidad es el pistoletazo de salida de un nuevo ejercicio fiscal. Por eso es imprescindible tener claro el calendario fiscal para empezar 2026 sin sustos.

Anticiparse no es obsesión contable. Es ahorrar tiempo, sanciones y disgustos. Por eso, aquí tienes un resumen claro de los plazos más importantes del primer trimestre de 2026, y qué deberías revisar antes de presentar nada. 

1. Fechas clave del primer trimestre de 2026 

Hasta el 20 de enero
Hasta el 30 de enero
Hasta el 28 de febrero
  • Modelos 111 y 115 (retenciones de trabajadores, profesionales y alquileres). 
  • Modelos 123 y 124, si aplican. 
  • Ingreso de retenciones correspondientes al 4º trimestre de 2025
  • Modelo 303 del IVA del cuarto trimestre. 
  • Modelo 390, resumen anual de IVA (si no estás exento). 
  • Modelo 130 o 131, pago fraccionado IRPF (autónomos). 
  • Modelo 180, resumen anual de retenciones sobre alquileres. 
  • Modelo 190, resumen anual de retenciones sobre rendimientos del trabajo y actividades profesionales. 
  • Modelo 347, declaración anual de operaciones con terceros. 

2. Qué revisar antes de presentar 

  1. Conciliación bancaria al día: Nada más peligroso que un IVA con cobros no justificados o pagos duplicados. Si los saldos bancarios no cuadran, Hacienda lo verá antes que tú. 
  2. Facturación cerrada y coherente: Asegúrate de que las facturas emitidas y recibidas estén completas y con el IVA correcto. Cualquier descuadre entre modelos 303, 390 y 347 salta en los cruces automáticos. 
  3. Revisar deducciones y bases imponibles: Los pequeños ajustes —amortizaciones, provisiones o devoluciones de IVA— pueden cambiar la foto fiscal. No los dejes para el último momento. 
  4. Comprobación de datos censales y NIF: Un NIF erróneo o una razón social mal escrita puede invalidar una declaración. Parece mínimo… hasta que la AEAT te lo devuelve. 

3. Cómo evitar sanciones por descuido

  • No presentes fuera de plazo. 
    Un día de retraso puede implicar un recargo del 1% y subir mes a mes hasta el 15%. 
  • Evita duplicar información. 
    Si ya informas en el modelo 190 o 180, no lo repitas en el 347. 
  • Confirma los datos con clientes y proveedores. 
    La mayoría de comprobaciones nacen por simples descuadres entre declaraciones cruzadas. 
  • Haz una revisión previa con tu asesor. 
    No se trata de apretar el botón de “Enviar”, sino de entender qué estás enviando. 

4. Conclusión del calendario fiscal

El calendario fiscal no es una carrera de fondo. Es un circuito con curvas que se repite cada año… y en el que solo gana el que se adelanta a los plazos, no el que llega a tiempo. 

Lightbulb

Enero, febrero y marzo son tu oportunidad para marcar el ritmo fiscal de todo 2026. Y si planificas bien tu calendario fiscal, no hay sustos, solo control. Tú tranquilo, yo me encargo.

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